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发布日期:2020-03-13 16:43 来源:德利丰 微信Lansinghongkong
随着国家发展,越来越多的人由于业务需要选择注册香港公司,这其中有很多人并不了解香港公司的制度。这其中就包括的香港公司的税务问题。
香港公司的税务应该怎么处理,德利丰专业顾问在和大量客户接触中发现,客户普遍对税务处理不了解、不清楚,甚至不知道自己需不需要报税做账。
这里德利丰商务小编给借用几分钟各位分享一下香港公司的税务问题,首先香港公司是必须要做账报税的,由于香港公司的一些政策,我们在税务上面是可以有优惠甚至豁免,但是,这一切的基础源自于您确确实实按照政府要求出具了一份完整的审计报告。香港公司不做账也不申报纳税缴税的话,被香港税务局查到是有很大的风险的。由于香港的税务制度起源于西方社会,其申报基础是个体的申报,因此不按要求进行税务申报,则会被视为个体诚信有重大问题,给个体带来方方面面的影响:
1、如香港公司如果没能及时进行报税,税务局将处以罚款,香港公司需在一定期限内缴纳逾期罚款并且补做申报纳税。而如该香港公司仍不做理会,则香港税务局则会起诉至法院,届时不但会被处以高额罚款,若严重该香港公司董事股东进出入香港会受到限制。
2、影响香港公司办理其他需要提供最新的审计报告的事项(如涉及股份分配等)。
3、影响香港银行账户的使用。随着香港本地银行对所辖账户监管越来越严格,银行会定期发出公司信息调查信函,要求香港公司提交最新年度审计报告,如未能及时递交,那么银行账户有可能被关闭。
由此可见,香港公司税务申报及审计不仅是法律要求进行的公司应尽责任,也是香港公司能够正常存续及经营的必要工作。建议香港公司按照相关规定进行每年的税务申报工作,以避免引来不必要的麻烦。
而香港公司的税务申报工作及向香港政府提交香港公司审计报告其实很简单,委托第三方持牌专业的代理机构协助办理,(您也可以直接联系小编哦)提供相关的业务单据资料即可:
1、香港公司基本证件资料,包括公司注册证书、商业登记证、章程、周年申报表等
2、香港公司所属的银行账户月结单
3、在所属账期内所发生的业务票据,包括销售成本票据、发票、购销合同等
4、在所属账期内发生的费用票据,包括工资、租金、运费等
5、所有公司变更资料(若有)、固定资产票据、投资相关文件。
香港公司偷税漏税的处罚
香港公司在申报税务时,出现故意错误填报税表、及故意偷税漏税的情况(一般最常见的就是违规零申报利得税表)(关于香港利得税可以查看香港公司利得税是什么税
),一经查实,香港公司及相关人员将会面对如下的处罚:
1、罚款:简易程序处罚款10,000港币,公诉程序处罚款50,000港币。同时还需要缴纳3倍偷漏税款的罚款。
2、补加税:3倍偷漏税款;
3、刑事责任:简易程序处予6个月监禁;公诉程序处予3年监禁。
哪些情况的香港公司可能会被香港税务局认为是高风险的漏税企业
在香港公司完成审计报告,完成香港公司利得税申报表并向香港税务局提交税务申报表后,将收到香港税务局评估师的答复。 一些香港公司如被怀疑逃税和逃税行为,将由香港税务局进行审查。
通常,以下情况可能会被香港税务局认为是高风险的漏税企业:
(1)香港公司长年亏损;
(2)香港公司费用与收入,较之行业内其他的公司,及往年数据有明显的上升;
(3)香港公司的毛利与净利跟行业内其他企业差距较大;
(4)香港公司薪俸税表与利得税表处理不一致;
(5)香港公司某一笔款项与往年的数额差别较大;
(6)香港公司逾期申报;
(7)香港公司管理费用内部分支出较大,如:应酬费、办公费、维修费等;
(8)香港公司被人举报有违规报税行为。
其实一个合规的审计工作对一家公司来说很重要,您重视了将他做好了,公司就能正常运行,如果您忽视他,可能会影响您的业务开展,甚至有法律责任。德利丰小编提醒您,审计是一家公司的核心业务,请不要忽视他哦。
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